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Eine Schuldnerzahlung erfasst man aus der Aktenverwaltung mit dem Menüpunkt Bearbeiten / Neu / Zahlungseingang.
Es öffnet sich das Fenster Zahlungseingang.
Im Feld Art geben Sie ein:
  • "Zahlung Schuldner beim RA" oder
  • "Zahlung Schuldner beim Klient"
Es öffnet sich das folgende Fenster:
Abb. 190: Fenster "Zahlung Schuldner"
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Es gibt drei Fensterbereiche:
A) Aufteilungsschema (Icons)
B) Weitere Icons und Befehle
C) Tabelle Schuldbestandteile